目录
第一部分2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分2024年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
岳阳县建设工程质量监督站负责贯彻执行国家有关建设工程质量和工程竣工验收备案工程质量法定检测实验等法律、法规、方针、政策,结合我县实际,组织、拟定、报批相关文件;负责对责任主体和有关机构履行质量责任行为、实体质量、工程技术文件和资料工程竣工验收及备案工作的监督检查和建设材料及购配件、混凝土预制构件和预拌混凝土质量抽样检测;负责全县质量事故统计上报工作,参与工程质量事故调查处理,并负责工程质量事故仲裁和司法鉴定等检测工作;组织建设工程质量教育培训工作,参与建设工程新结构、新产品、新技术、新材料、新工艺的鉴定和推广工作;参与企业资质审查,行使质量表决权,参与本地检测机构及检测人员的资质考核,组织开展建筑工程见证取样送检工作;对责任主体和有关机构违法、违规行为的调查取证和核实,提出处罚建议;负责全县房屋建筑工程与市政基础设施工程竣工验收备案;承办县委、县政府和主管单位交办的其他事项。
(二)机构设置
岳阳县建设工程质量监督站现在人员32人,其中在职人员32人,本单位内设股室10个:站长室、书记室、办公室、财务室、收费室、监督室、考评室、档案室、政务中心窗口、宏博工程检测有限公司。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算75万元,其中,一般公共预算拨款75万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转0.00万元。收入较去年增加30万元,主要是因为历年来人员经费与公用经费严重不足,为进一步健全和完善质量监督机制,规范工程质量监督管理程序,特申请增加预算经费。
本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。
(二)支出预算
2024年本单位支出预算75万元,其中,城乡社区支出科目75万元。支出较去年增加75万元,其中项目支出增加30万元。其中项目支出增加主要是因为加大对建设市场项目质量安全监督管理,确保全年无安全事故发生。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算75万元,其中,城乡社区支出科目支出75万元,占100%,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为0.00万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为75万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。本单位项目支出主要是相关业务工作经费。即建设项目质量安全管理所发生用于人员经费的工资福利支出75万元。
四、政府性基金预算支出
2024年政府性基金预算拨款支出预算0.00万元,2024年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款0.00万元,未安排机关运行经费。
(二)“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数0.00元,未安排“三公”经费开支。
(三)一般性支出情况
2024年度本单位暂未计划安排会议、培训,暂未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
2024年度本单位未安排政府采购预算。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为75万元,其中,基本支出0.00万元,项目支出75万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分单位预算公开表格
附件:岳阳县建设工程质量监督站预算公开表格
岳阳县建设工程质量监督站:2024年部门预算公开表.xlsx