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岳阳县水资源与水土保持监测中心 2025年度单位预算公开
来源:水利局   2025-01-16
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  岳阳县水资源与水土保持监测中心

  2025年度单位预算

  目录

  第一部分  2025年单位预算说明

  第二部分  单位预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算支出表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、项目支出绩效目标表

  23、部门整体支出绩效目标表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

  第一部分  2025年单位预算说明

  一、单位基本概况

  (一)职能职责

  本单位的主要职能职责是1.负责全县水资源与水土保持动态监测、调查、技术审查、编制水资源保护与水土保持规划方案、拟订全县供水计划、水量分配、储量调查和监测、负责全县水资源费和水土保持行政事业性规费征收。2.负责对全县范围内涉砂涉矿企业及开发建设项目水土保持流失情况的巡查。3.承办上级主管部门交办的其他工作。

  (二)机构设置

  本单位内设机构5个即:办公室、财务组、收费组、监测组、巡查组。本单位属水利局的二级机构。共有干部职工70人,其中实有在职干部职工41人、退休人员29人;实有事业编制31人,自收自支编13人,编外人员13人。

  二、单位收支总体情况

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算378万元,其中,一般公共预算拨款378万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。(数据来源见表2)。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年减少7.85万元,主要是因为预算人员减少共3人。

  (二)支出预算

  2025年本单位支出预算378万元,其中,一般公共服务0万元,社会保障和就业支出28.87万元、卫生健康支出10.97万元,农林水支出324.3万元,住房保障支出13.86万元。(数据来源见表6)。支出较去年减少7.85万元,其中基本支出减少7.85万元,项目支出增加/减少0万元(数据来源见表7、16、19、20,将其基本支出、项目支出相加)。其中基本支出较上年减少主要是因为人员减少共3人。

  三、一般公共预算拨款支出预算

  2025年一般公共预算拨款支出预算378万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;机关事业单位养老保险缴费支出18.48万元、占4.89%;机关事业单位职业年金缴费支出9.24万元,占2.44%;事业单位医疗10.97万元,占2.9%;其他社会保障和就业支出1.15万元,占0.31%。住房公积金13.86万元,占3.67%;水土保持105.05万元,占27.79%;水资源节约管理与保护65.25万元,占17.26%;行政运行154万元,占40.74%。(数据来源见表7)具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为224万元(数据来源见表5),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为154万元(数据来源见表5),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出0万元,主要用于……等方面;运行维护经费0万元,主要用于……等方面;按项目管理的工资福利支出84万元;按项目管理的商品和服务支出70万元。

  四、政府性基金预算支出

  2025年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款28.76万元(数据来源见表14),比上一年增加9.57万元,增加49.87%。主要原因是预算口径不一致。

  (二)“三公”经费预算

  本单位2025年“三公”经费预算数1.49万元(数据来源见表15),其中,公务接待费1.49万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年增加0.57万元,增加61.95%,主要原因是预算口径不一致。

  (三)一般性支出情况

  本单位2025年会议费预算0万元(数据来源见表14会议费+培训费),拟召开0次会议,人数0人,内容为……;培训费预算2.23万元,拟开展1次培训,人数31人,内容为事业单位在编人员培训;计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元,内容为……。

  (四)政府采购情况

  本单位2025年政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。

  2025年度本单位未安排政府采购预算。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2025年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,主要用于……,资金来源为。

  2025年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)预算绩效目标说明

  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为378万元,其中,基本支出224万元,项目支出154万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

  五、名词解释

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。               

  第二部分  单位预算公开表格

  附件:岳阳县水资源与水土保持监测中心预算公开表格

水土保持2025年部门预算公开表.xlsx