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2024年度岳阳县岳坊水库服务所部门决算
来源:水利局   2025-08-22
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  2024年度

  岳阳县岳坊水库服务所部门决算

  目录

  第一部分 XX部门(单位)概况

  一、部门职责

  二、机构设置及决算单位构成

  第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算收入支出决算情况

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  十、365体育博彩:机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、365体育博彩:政府采购支出说明

  十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明

  十四、365体育博彩:2024年度绩效评价情况的说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 附件

  第一部分

  岳阳县岳坊水库服务所部门(单位)概况

  一、 部门职责

  (一)负责库区、大坝枢纽、干渠渠道及管理所权属范围内的事务性工作。

  (二)参与防汛抗旱事务性工作。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。

  岳阳县岳坊水库服务所内设机构5个:办公室、财务室、大坝、电站、渠道站。共有干部职工25人,其中实有在职干部职工23人,离退人员16人;实有事业编制人员18人,自筹人员共7人。

  (二)决算单位构成。

  本单位只有本级,没有其他预算单位,因此本单位预算仅含本级预算。

  第二部分

  部门决算表

  (见附件)

  第三部分

  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2024年度收、支总计396.06万元。与上年相比,增加62.73万元,增长18.82%,主要是发电收入增加。

  二、收入决算情况说明

  2024年度收入合计396.06万元,其中:财政拨款收入167.00万元,占42.17%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入X0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入216.51万元,占54.67%。

  三、支出决算情况说明

  2024年度支出合计396.06万元,其中:基本支出396.06万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2024年度财政拨款收、支总计167.00万元,与上年相比,增加20.69万元,增长14.14%,主要是因为人员增加及工资普调。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2024年度财政拨款支出167.00万元,占本年支出合计的42.17%,与上年相比,财政拨款支出增加20.69万元,增长14.14%,主要是因为人员增加及工资普调。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2024年度财政拨款支出167.00万元,主要用于以下方面:教育支出6.46万元,占3.87%;社会保障和就业支出25.94万元,占15.53%:卫生健康支出5.95万元,占3.56%;农林水支出121.13万元,占72.54%;住房保障支出7.52万元,占4.50%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2024年度财政拨款支出年初预算数为177.00万元,支出决算数为167.00万元,完成年初预算的94.35%,其中:

  1、一般公共服务支出。

  年初预算为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

  2、教育支出。

  年初预算为6.46万元,支出决算为6.46万元。完成预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

  3、社会保障和就业支出。

  年初预算为25.94万元,支出决算为25.94万元。完成预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

  4、卫生健康支出。

  年初预算为5.95万元,支出决算为5.95万元。完成预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

  5、农林水支出。

  年初预算为131.13万元,支出决算为121.13万元。完成预算的92.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是中途人员变化。

  6、住房保障支出。

  年初预算为7.52万元,支出决算为7.52万元。完成预算的100.00%,决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年度财政拨款基本支出167.00万元,其中:

  人员经费166.42万元,占基本支出的99.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

  公用经费0.58万元,占基本支出的0.35%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  七、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金收支。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

  九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为0.51万元,支出决算为0.08万元,完成预算的15.69%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

  公务接待费支出预算为0.51万元,支出决算为0.08万元,完成预算的15.69%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制接待支出,与上年相比减少0.09万元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

  公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车配置。

  公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车配置。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.08万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为0.26万元,全年共接待来访团组6个、来宾64人次,主要是防汛发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0万元,岳阳县岳坊水库服务所(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  十、365体育博彩:机关运行经费支出说明

  本部门2023年度机关运行经费支出167.00万元,比年初预算数减少10.00万元,增加8.96 %。主要原因是中途人员变化。

  十一、一般性支出情况说明

  2024年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。

  十二、365体育博彩:政府采购支出说明

  本部门2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十四、365体育博彩:2024年度绩效评价情况的说明

  (1)绩效管理评价工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目XX个,二级项目XX 个,共涉及资金XX 万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。组织对2024年度XXX、XXX 等XX 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金XX 万元,占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2024年度XXX、XXX 等XX 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金XX 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。

  组织对“XXX”“XXX”等XX 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出XX 万元,政府性基金预算支出XX 万元,国有资本经营预算支出XX 万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

  组织对“XXX”“XXX”等XX 个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出XX 万元,政府性基金预算支出XX 万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

  XXX 项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX 分。项目全年预算数为XX 万元,执行数为XX 万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。

  存在的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

  XXX 项目绩效自评综述:……。

  (3)部门评价项目绩效评价结果。

  部门评价项目数量3个以内的,至少将1 个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3 个的,至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

  (绩效评价报告必须作为附件上传)

  第四部分

  名词解释

  一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、……

  ………

  (名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,可参考中央相关部门的名词解释)

  第五部分

  附件

  1、2024年部门决算公开表格(岳坊水库).xls

  2、2024年度岳阳县岳坊水库服务所部门整体支出绩效评价报告.docx