岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局2020年度
县直部门预算公开
目录
第一部分 岳阳县渔政局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局2020年度
部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
岳阳县东洞庭湖渔政监察执法局是湖南省唯一成局建制正科级渔政执法事业单位,辖东洞庭湖1328平方公里(水面210万亩),占洞庭湖面积的49%,有来自9省市的专副业渔民近万人,其中专业渔民664户2403人,有渔船2227艘,渔业资源十分丰富,有8目23科125种。主要工作职能有:有效修复我县东洞庭湖等重点水域水生生物资源;有力促进水域生态环境修复;全面完成我县东洞庭湖等重点水域禁捕退捕任务;建立健全长效监管机制,巩固东洞庭湖水域禁捕退捕工作成果;依法查处违反法律、法规的行为。
(二)机构设置
岳阳县渔政局属财政全额拨款的行政一级预算单位,内设股室、站队11个:办公室、计财股、人事股、法规股、安全股、督查室、城陵矶站、鹿角站、红旗湖站、北洲站和执法监察大队,无独立核算二级机构。渔政执法在职人员85人,均为全额拨款事业编制,离休1人,退休19人。
二、部门预算单位构成
纳入2020部门预算编制范围的一级预算单位:岳阳县渔政局本级,本单位没有所属二级机构,因此2020年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
(一)收入预算
2020年年初预算数966.20万元,其中,一般公共预算拨款941.20万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入25.00万元),没有纳入专户管理的非税收入拨款。一般公共预算拨款较去年减少44.40万元,减少的主要原因是全面落实牢固树立政府带头过紧日子的思想,2020年一般性支出继续压减,公用经费在2019年基础上继续减少5.00%,非税收入征收成本在2019年的基础上下调10.00%,非基本民生保障类专项经费减少10.00%,再加之单位编制人员因退休减少。
(二)支出预算
2020年年初预算数966.20万元,其中,社会保障和就业支出158.90万元,节能环保支出30.00万元,农林水支出721.10万元,住房保障支出56.20万元。较去年减少44.40万元,减少的主要原因是全面落实牢固树立政府带头过紧日子的思想,2020年一般性支出继续压减,公用经费在2019年基础上继续减少5.00%,非税收入征收成本在2019年的基础上下调10.00%,非基本民生保障类专项经费减少10.00%,再加之单位编制人员因退休减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入966.20万元,具体安排情况如下:
(一) 基本支出
2020年年初预算数为764.70万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中:
1、工资福利支出668.90万元
基本工资:296.60万元
津贴补贴:171.90万元
绩效工资:24.70万元
社会保障缴费:119.50万元(养老保险75.00万元、医疗保险39.80万元、工伤保险4.70万元)
住房公积金56.20万元,
2、一般商品和服务支出56.40万元
办公费7.20万元
印刷费1.60万元
水费1.30万元
电费5.10万元
邮电费7.70万元
物业管理费5.60万元
差旅费10.10万元
会议费2.00万元
公务接待费6.50万元
公务用车运行维护费1.00万元
其他交通费6.50万元
其他商品和服务支出1.80万元
3、对个人和家庭的补助支出39.40万元
退休人员津贴39.40万元
(二) 项目支出
2020年年初预算数为201.50万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出(是指单位为有效修复东洞庭湖水生生物资源、促进水域生态环境修复及全面完成我县东洞庭湖等重点水域禁捕退捕任务而发生的支出,包括禁渔专项工作经费、保护渔业资源专项经费、打击非法捕捞专项经费、人工增殖放流专项经费等)
专项商品和服务支出201.50万元:
(1)禁渔专项工作经费23.00万元;