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岳阳县审计局2025年度单位预算
来源:县审计局   2025-01-16
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岳阳县审计局2025年

单位预算

 

目录

 

第一部分  2025单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分  2025年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

贯彻执行国家、省、市365体育博彩:审计工作的方针、政策和法律法规,参与起草本县审计、财政经济等规范性文件草案,制定审计业务规章制度,并监督执行。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(二)机构设置

我局共设办公室、法规审计股、审计执行股、财政金融审计股、行政事业审计股、经贸外资审计股、党政领导干部经济责任审计股、固定资产投资审计一股、审计技术股、县审计服务中心10个内设部门和二级机构。全局在编在职30人,退休人员17人。

单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算483.47万元,其中,一般公共预算拨款483.47万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。(本单位2025没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18政府性基金预算19国有资本经营预算20财政专户管理资金预算均为空。”)收入较去年减少44.18万元,主要是因为人员减少。

(二)支出预算

2025年本单位支出预算483.47万元,其中,一般公共服务416.87万元,社会保障和就业支出29.41万元,卫生健康支出16.43万元,住房保障支出20.76万元支出较去年减少44.18万元,其中基本支出减少41.18万元,项目支出减少3万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员减少,项目支出减少主要是因为因为2025年度财政按照零基预算改革要求,将运转类项目经费压减30%

三、一般公共预算拨款支出预算

2025一般公共预算拨款支出预算483.47万元,其中,一般公共服务支出416.87万元,占86.22%;社会保障和就业支出29.41万元,占6.08%;卫生健康支出16.43万元,3.40%;住房保障支出20.76万元,4.30%具体安排情况如下:

(一)基本支出2025年基本支出年初预算数为338.47万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2025项目支出年初预算数为145万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费运行维护经费。其中:审计业务145万元,主要用于各股室等相关职能部门审计业务开展。

、政府性基金预算支出

2025年度本单位无政府性基金安排的支出所以公开的附件16-18政府性基金预算为空。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2025机关运行经费当年一般公共预算拨款20.02万元,比上一年减少21.40万元,降低51.67%。主要原因是人员减少,办公费降低。

(二)“三公”经费预算

本单位2025“三公”经费预算数0万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年减少3万元,降低100%主要原因是取消了公务接待费。

(三)一般性支出情况

2025年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

(四)政府采购情况

2025年度本单位未安排政府采购预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2025报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。

2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为483.47万元,其中,基本支出338.47万元,项目支出145万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的22-23

、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。               


第二部分  单位预算公开

附件:2025年度岳阳县审计局部门预算公开表.xlsx