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岳阳县委办公室2018年部门决算公开
来源:县委办   2019-08-23
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中共岳阳县委办公室2018年部门决算公开

目录

第一部分  中共岳阳县委办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共岳阳县委办公室单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共岳阳县委办公室单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

中共岳阳县委办公室2018年部门决算公开

说明

第一部分

中共岳阳县委办公室概况

一、主要职能:

(一)负责县委会议的准备和组织协调工作,负责安排县委领导同志公务活动,办理县委领导同志交办的事项。(二)围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出决议、预案和依据。 (三)负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理工作。(四)研究、审核县委各部门、县直各单位向县委的请示,提出处理意见报县委领导同志审批。 (五)及时、准确、全面地向省委、市委报送信息,反映有关动态;负责全县党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。(六)负责省市重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。 (七)负责县委值班工作,及时向县委领导同志报告重要情况,协助处理县直各部门和乡镇向县委反映的重要问题。(八)负责全县党政系统机要密码通信和密码管理;负责上级机关机要件的传递工作。 (九)负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作;负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。(十)负责党和国家领导人来县视察的接待工作。 (十一)负责县委机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。 (十二)办理县委和县委领导交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

(一)纳入我部门2018年部门决算编制范围的非独立预算和非独立核算归口单位包括: 1县委办、2县史志办、3县绩效办、4县委机要局、5县委政策研究室、6县委改革办。

(二)本部门没有独立预算和独立核算的二级预算单位,因此2018年度部门决算仅为本级决算。

第二部分 中共岳阳县委办公室2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共岳阳县委办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1,974.54万元,与2017年相比,收、支总计增加176.2万元,增长9.8%。主要原因是工资及津补贴政策性增加和机关食堂建设等项目支出增加。

二、 收入决算情况说明

2018年收入1,427.98万元,其中:一般公共预算拨款收入1427.98万元,比上年增加10.58%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,974.54万元,其中:基本支出1,338.98万元,占本年总支出67.81%。项目支出635.56万元,占本年总支出32.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计1974.54万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加176.2万元,增长9.8%。主要原因是工资及津补贴政策性增加和机关食堂建设等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出1467.54万元,占本年支出合计的74.32%。与2017年度相比,比上年增加216万元,增加17.24%。主要原因是工资及津补贴政策性增加和机关食堂建设等项目支出增加。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1467.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1462.54万元,占99.66%。农林水支出5万元,占0.34%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为740.56万元,支出决算为1,467.54万元,完成年初预算的198.16%。支出决算大于年初预算的主要原因是财政年中根据我部门工资和津补贴政策性调整情况和机关食堂建设情况追加了部分预算。其中:

按经济科目分类:工资福利支出502.83万元,比上年增加22.8%。商品和服务支出713.