中共岳阳县委政法委员会2025年度
单位预算
目录
第一部分 2025年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2025年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
(1)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(2)深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安岳阳县、法治岳阳县建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
(3)了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
(4)加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
(5)组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的重要措施,及时向县委提出建议。
(6)掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
(7)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。
(8)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。
(9)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。
(10)完成县委交办的其他任务。
(二)机构设置
岳阳县委政法委2025年内设办公室(政策研究室、宣传教育室)、维稳指导室(政治安全室、反邪教协调室)、政工室、综治督导室(基层社会治理室)、执法监督室(扫黑除恶指导室)。
本单位没有单独核算的二级机构,因此2025年度部门预算仅为本级部门预算。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算584.79万元,其中,一般公共预算拨款339.89万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转244.90万元。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加144.39万元,主要是因为根据预算法要求,上年结转纳入本年度部门预算。
(二)支出预算
2025年本单位支出预算584.79万元,其中,一般公共服务541.58万元,社会保障和就业支出19.08万元,卫生健康支出10.66万元,住房保障支出13.47万元。支出较去年增加144.39万元,其中基本支出减少20.61万元,项目支出增加165万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员退休,人员经费相应减少。项目支出增加主要是因为上年度司法救助对象资料未及时提供,导致结转至本年。
三、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位支出预算584.79万元,其中,一般公共服务541.58万元,占92.61%,社会保障和就业支出19.08万元,占3.26%,卫生健康支出10.66万元,占1.82%,住房保障支出13.47万元,占2.31%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为234.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为350.7万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出350.7万元,主要用于综治民调、安保维稳、司法救助、政法专项工作、平安创建、铁路护路联防、见义勇为帮扶与慰问等。会议费2.7万元,主要用于专项工作会议。
四、政府性基金预算支出
2025年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款40.01万元,比上一年增加7.88万元,增加24.53%。主要原因是2025年度财政按照零基预算改革要求,将公用经费的最低标准提高。
(二)“三公”经费预算
本单位2025年“三公”经费预算数2.2万元,其中,公务接待费2.2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年减少0.7万元,降低24.14%,主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出。
(三)一般性支出情况
本单位2025年会议费预算2.7万元,拟召开3次会议,人数800人,内容为政法工作会、平安建设工作推进会、维稳工作调度会;培训费预算0.8万元,拟开展1次培训,人数400人,内容为政法系统政治轮训;本单位2025年无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划。
(四)政府采购情况
本单位2025年政府采购预算总额40万元,其中工程类0万元,货物类40万元,服务类0万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为584.79万元,其中,基本支出234.09万元,项目支出350.7万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格