图片

中共岳阳县委政法委员会2025年预算公开
来源:岳阳县政法委   2025-01-16
浏览量:1 | | | |

中共岳阳县委政法委员会2025年

单位预算

 

目录

 

第一部分  2025单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分  2025年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

1)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2)深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安岳阳县、法治岳阳县建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3)了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

4)加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5)组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的重要措施,及时向县委提出建议。

6)掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

8)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

9)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

10)完成县委交办的其他任务。

(二)机构设置

岳阳县委政法委2025年内设办公室(政策研究室、宣传教育室)、维稳指导室(政治安全室、反邪教协调室)、政工室、综治督导室(基层社会治理室)、执法监督室(扫黑除恶指导室)。

本单位没有单独核算的二级机构,因此2025年度部门预算仅为本级部门预算

单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算584.79万元,其中,一般公共预算拨款339.89万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转244.90万元。本单位2025没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算19(国有资本经营预算20财政专户管理资金预算均为空。收入较去年增加144.39万元,主要是因为根据预算法要求,上年结转纳入本年度部门预

(二)支出预算

2025年本单位支出预算584.79万元,其中,一般公共服务541.58万元,社会保障和就业支出19.08万元,卫生健康支出10.66万元,住房保障支出13.47万元。支出较去年增加144.39万元,其中基本支出减少20.61万元,项目支出增加165万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员退休,人员经费相应减少。项目支出增加主要是因为上年度司法救助对象资料未及时提供,导致结转至本年

三、一般公共预算拨款支出预算

2025年本单位支出预算584.79万元,其中,一般公共服务541.58万元,92.61%社会保障和就业支出19.08万元,占3.26%,卫生健康支出10.66万元,占1.82%,住房保障支出13.47万元,占2.31%。具体安排情况如下:

(一)基本支出2025年基本支出年初预算数为234.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2025项目支出年初预算数为350.7万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费运行维护经费。其中:业务工作经费支出350.7万元,主要用于综治民调、安保维稳、司法救助、政法专项工作、平安创建、铁路护路联防、见义勇为帮扶与慰问等。会议费2.7万元,主要用于专项工作会议。

、政府性基金预算支出

2025年度本单位无政府性基金安排的支出所以公开的附件16-18(政府性基金预算为空。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2025机关运行经费当年一般公共预算拨款40.01万元,比上一年增加7.88万元,增加24.53%主要原因是2025年度财政按照零基预算改革要求,将公用经费的最低标准提高

(二)“三公”经费预算

本单位2025“三公”经费预算数2.2万元,其中,公务接待费2.2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比一年减少0.7万元,降低24.14%要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出

(三)一般性支出情况

本单位2025年会议费预算2.7万元,拟召开3次会议,人数800人,内容为政法工作会、平安建设工作推进会、维稳工作调度会;培训费预算0.8万元,拟开展1次培训,人数400人,内容为政法系统政治轮训;本单位2025无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划

(四)政府采购情况

本单位2025政府采购预算总额40万元,其中工程类0万元,货物类40万元,服务类0万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为584.79万元,其中,基本支出234.09万元,项目支出350.7万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的22-23

、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。               


第二部分  单位预算公开

2025年政法委部门预算公开表.xlsx