中共岳阳县委组织部2025年度单位预算
目录
第一部分 2025年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2025年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责。
县委组织部是财政全额拨款的行政事业单位。主要职责包括负责对全县党的组织的管理,干部队伍管理和监督,制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度等。
(一)内设机构设置。
岳阳县委组织部设有办公室、干部办、党建办、公务员一办公室、公务员二办公室、干部监督办(举报中心)、人才与干部教育办(县委人才工作领导小组办公室)、干部信息室、研究室(政策法规股)、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室10个职能科室;有4个直属事业单位:①岳阳县委组织部党员教育中心;②岳阳县党群服务中心;③岳阳县绩效考评事务中心;④岳阳县人才服务中心。⑵人员情况:组织部核定机关编制29名(包括行政编制 27名、工勤编制2名),实有22名;核定事业编制18名,实有16名。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算610.04万元,其中,一般公共预算拨款610.04万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年2024年预算增加120.04万元,主要是因为按零基预算改革的要求,重新调整项目支出预算。
(二)支出预算
2025年本单位支出预算610.04万元,其中,一般公共服务520.48万元,社会保障和就业支出39.55万元,卫生健康支出22.10万元,住房保障27.92万元。支出较去年减少57.56万元,其中基本支出增加40.64万元,项目支出减少79.4万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员经费减少,项目支出减少主要是因为按零基预算改革的要求,重新调整项目支出预算。
三、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算610.04万元,其中,一般公共服务支出520.48万元,占85.32%;社会保障和就业支出39.55万元,占6.48%;卫生健康支出22.10万元,占3.62%;住房保障27.92万元,占4.58%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为462.94万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为147.1万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出147.1万元,主要用于干部教育、干部档案管理、远程教育、绩效考核工作、老党员项目、党建工作经费等支出。
四、政府性基金预算支出
2025年政府性基金预算拨款支出预算0万元,2025年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款89.03万元,比上一年增加28.35万元。主要原因是按照省政府零基预算改革的要求,全面打破预算分配“基数”严格落实“先定事后定钱”的原则,对我单位公用经费偏低、部分项目弥补公用经费的现状,提高公用经费人均标准。
(二)“三公”经费预算
本单位2025年“三公”经费预算数1万元,其中,公务接待费1万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年减少1万元,降低50%,主要原因是按上级文件要求严控三公经费开支。
(三)一般性支出情况
本单位2025年会议费预算2.7万元,拟召开4次会议,人数350人,内容组织工作会议以及党建工作会议;培训费预算3万元,拟开展2次培训,人数200人,内容组工业务培训、党建业务培训;计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元,内容无。
(四)政府采购情况
本单位2025年政府采购预算总额113.5万元,其中工程类0万元,货物类73.5万元,服务类40
万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,本单位无公务车辆。
2025年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为610.04万元,其中,基本支出462.94万元,项目支出147.1万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格