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岳阳县信访局 2024年度单位预算
来源:县信访局   2024-03-04 10:53
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  岳阳县信访局

  2024年度单位预算

  目录

  第一部分2024年单位预算说明

  第二部分  单位预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算支出表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、项目支出绩效目标表

  23、部门整体支出绩效目标表

  第一部分 2024年单位预算说明

  一、单位基本概况

  (一)职能职责

  1、负责处理人民群众给县委、县政府及其领导同志的来信,接待处理群众来访,受理处理网络信访,为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

  2、承办中央、省、市、县委、县政府交办的信访事项,县乡镇(办事处)、县直各单位交办信访事项,督促检查处理落实情况。

  3、综合、反映人民群众在信访中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,为县委、县政府提供信访信息。

  4、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题,协调处理群众到市赴省进京上访,协调全县各级党政机关的信访工作。

  5、研究、起草有关信访工作的政策规定;开展信访工作宣传和调研;指导全县信访工作业务,总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见。

  6、掌握全县信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设的措施,对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议,组织信访干部培训,指导信访部门办公自动化建设。

  7、协助县委、县政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  岳阳县信访局,现有干部职工14人,设局长1名,副局长3名。内设办公室、办信网信室、协调督查室、政策法规室4个股室,下设正股级公益一类事业单位——岳阳县人民来访接待中心。

  二、单位收支总体情况

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算186.15万元,其中,一般公共预算拨款186.15万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。(数据来源见表2。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。”收入较去年增加8.63万元,主要是因为工资津补贴政策性增加。

  (二)支出预算

  2024年本单位支出预算186.15万元,其中,一般公共服务153.25万元,社会保障和就业支出14.53万元,卫生健康支出8.12万元,住房保障支出10.26万元(按类级功能科目列出支出预算明细,数据来源见表6)。支出较去年增加8.63万元,其中基本支出增加8.63万元,项目支出不变(数据来源见表7、16、19、20,将其基本支出、项目支出相加)。其中基本支出较上年增加主要是因为工资津补贴政策性增加,基本支出相应增加。

  三、一般公共预算拨款支出预算

  2024年一般公共预算拨款支出预算186.15万元,其中,一般公共服务支出153.25万元,占82.33%;社会保障和就业支出14.53万元,占7.8%;卫生健康支出8.12万元,占4.36%;住房保障支出10.26万元,占5.51%。(数据来源见表7,按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例)具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为159.45万元(数据来源见表5),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:工资福利支出142.35万元、一般商品和服务支出17.1万元。

  (二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为26.7万元(数据来源见表5),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:业务工作经费支出26.7万元,主要用于主要用于信访事务支出等方面,其中会议费2.7万元,接访劝返经费4万元,信访专项经费20万元;运行维护经费0万元。

  四、政府性基金预算支出

  2024年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。”

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款17.1万元(数据来源见表14),比上一年增加1.14万元,增加7.1%。主要原因是人员经费的增加。

  (二)“三公”经费预算

  本单位2024年“三公”经费预算数1万元(数据来源见表15),其中,公务接待费1万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年增加1万元,增加100%,主要原因是接访劝访需要。

  (三)一般性支出情况

  2024年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  2024年度本单位未安排政府采购预算。”

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2024年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。

  2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)预算绩效目标说明

  本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为186.15万元,其中,基本支出159.45万元,项目支出26.7万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

  五、名词解释

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分单位预算公开表格

  附件:岳阳县信访局预算公开表格

岳阳县信访局2024年部门预算公开表.xlsx