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岳阳县人民代表大会常务委员会2025年度部门预算公开
来源:县人大   2025-01-16
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岳阳县人民代表大会常务委员会

2025年单位预算

 

目录

 

第一部分  2025单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分  2025年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

人民代表大会制度是国家根本政治制度,人大常委会是代表人民行使国家权力的机关。地方各级人民代表大会常务委员会的职权是《组织法》确定的,其中县级人大常委会共有十四项职权,概括为四大类。一是监督权,监督同级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。二是执法检查权,在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。三是重大事项决定权,讨论决定本行政区域内政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。四是人事任免权。

(二)机构设置

岳阳县人民代表大会常务委员会单位内设机构包括:岳阳县人大常委会办公室、民侨外委、监察和司法委员会、选任联络工委、财经委、教科文卫委、环资委、农业农村委、社建委9个委室。

单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算913.83万元,其中,一般公共预算拨款913.83万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。本单位2025没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18政府性基金预算19国有资本经营预算20财政专户管理资金预算均为空。收入较去年增加22.28万元,主要是因为工资福利支出预算增加。

(二)支出预算

2025年本单位支出预算913.83万元,其中,一般公共服务771.05万元, 社会保障和就业支出63.05万元,卫生健康支出35.23万元,住房保障支出44.50万元。支出较去年增加22.28万元,其中基本支出增加71.33元,项目支出减少49.05万元。其中基本支出较上年增加主要是因为预算人数增加2人,公用经费人均提标6600元,工资福利支出预算增加。,项目支出减少主要是因为实行零基预算改革,压减了项目支出。

三、一般公共预算拨款支出预算

2025一般公共预算拨款支出预算913.83万元,其中,一般公共服务771.05万元, 84.38%;社会保障和就业支出63.05万元,占6.90%;卫生健康支出35.23万元,占3.86%;住房保障支出44.50万元,占4.87%具体安排情况如下:

(一)基本支出2025年基本支出年初预算数为723.88万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2025项目支出年初预算数为189.95万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费运行维护经费其中:司法执法评议10万元、财政预算审查及人大预算联网监督平台运行维护29万元、人大专项业务项目150.95万元。

、政府性基金预算支出

2025年度本单位无政府性基金安排的支出所以公开的附件16-18政府性基金预算为空。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2025机关运行经费当年一般公共预算拨款129.36万元,比上一年增加36.26万元,增加38.9%。主要原因是公用经费人均提标6600元。

(二)“三公”经费预算

本单位2025“三公”经费预算数4万元,其中,公务接待费4万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年减少2.5万元,降低38.5%主要原因是持续过紧日子,压减三公经费支出。

(三)一般性支出情况

本单位2025年会议费预算10万元,拟召开2次会议,人数200人,内容为全县人大常委会会议及人大会会议等;培训费预算5万元,拟开展4次培训,人数200人,内容为用于党校培训及人大工作者培训等开支;2025年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(四)政府采购情况

本单位2025政府采购预算总额170万元,其中工程类0万元,货物类15万元,服务类155万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2025报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。

2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为913.83万元,其中,基本支出723.88万元,项目支出189.95万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的22-23

、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。               


第二部分  单位预算公开

岳阳县人民代表大会常务委员会部门预算公开表.xlsx