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中共岳阳县委党校2024年部门决算公开表
来源:县委党校   2025-08-22
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  2024年度

  中共岳阳县委党校部门决算

  目录

  第一部分 XX部门(单位)概况

  一、部门职责

  二、机构设置及决算单位构成

  第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算收入支出决算情况

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  十、365体育博彩:机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、365体育博彩:政府采购支出说明

  十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明

  十四、365体育博彩:2023年度绩效评价情况的说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 附件

  第一部分

  中共岳阳县委党校概况

  一、  部门职责

  中共岳阳县委党校(以下简称县委党校)是县委直属正科级公益一类事业单位,加挂岳阳县行政学校、岳阳县社会主义学校牌子。

  县委党校贯彻落实党中央、省委、市委、县委365体育博彩:党校工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导.主要职责是:

  (一)负责全县主职干部、副科级干部和中青年后备干部的培训、轮训。

  (二)负责全县新提拔科级领导干部的培训。

  (三)负责全县村干部、村级后备干部的培训、轮训。(四)负责全县新发展党员的培训。

  (五)负责全县公务员和专业技术人员的培训、轮训和继续教育。

  (六)负责全县共青团干部、妇女干部、统战干部、企业干部的培训。

  (七)做好全县各乡镇、县直各单位理论宣传和党课辅导工作。

  (八)加强政策理论研究,加强县情县策调研,为县委、政府决策当好参谋助手。

  (九)切实抓好党校教师队伍和基础设施建设工作。

  (十)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。县委党校包括:

  1.办公室。负责机关日常运转,承担文稿起草、资料报送、日常考核、图书档案管理、公务接待、校园环境卫生、安全保卫、机关绿化、财务管理等工作。

  2.教研室。负责制订教学计划,抓好教学组织管理服务、督促检查考核、科学研究等工作。

  3.社会培训室。负责制订年度培训计划、各类培训班的联系协调安排、学员管理等工作;负责报告厅会议的管理、协调、服务工作。

  4.行政事务室。负责后勤服务、校产管理等工作

  (二)决算单位构成。县委党校2024年部门决算汇总公开单位构成包括:我单位无二级机构,因此,我单位2024年部门决算即中共岳阳县委党校本级2024年部门决算。

  第二部分

  部门决算表

  (见附件)

  第三部分

  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2024年度收、支总计1147.42万元。与上年相比减少392.1万元,减少25%,主要是因为维修及培训经费减少。

  二、收入决算情况说明

  2024年度收入合计573.71万元,其中:财政拨款收入527.4万元,占92%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入46.31万元,占8%。

  三、支出决算情况说明

  2024年度支出合计542.94万元,其中:基本支出383.87万元,占71%;项目支出159.06万元,占29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2024年度财政拨款收、支总计1143.42万元,与上年相比,减少392.1万元,增长27%,主要是因为报告厅维修及培训经费减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2024年度财政拨款支出540.94万元,占本年支出合计的99%,与上年相比,财政拨款支出减少123.94万元,减少18%,主要是因为减少了项目支出。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2024年度财政拨款支出540.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出272.17万元,占50%;教育支出(类)211.74万元,占39%;文化旅游体育与传媒支出(类)4.48万元,占1%;社会保障和就业(类)支出23.18万元,占4.5%;卫生健康(类)支出12.98万元,占2.5%;住房保障(类)支出16.4万元,占3%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2024年度财政拨款支出年初预算数为527.4万元,支出决算数为540.94万元,完成年初预算的102%,其中:

  1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为302.94万元,支出决算为225.52万元,完成年初预算的90%,决算数与年初预算数基本持平。

  2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  一其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。

  年初预算为6万元,支出决算为6万元。

  3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)

  年初预算为40.65万元,支出决算为40.65万元。

  4、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

  年初预算为27.52万元,支出决算为27.52万元。

  5、教育支出(类)进修及培训(款) 干部教育(项)。

  年初预算为184.22万元,支出决算为184.22万元。

  6、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(款)

  年初预算为4.48万元,支出决算为4.48万元。

  7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为21.86万元,支出决算为21.86万元。

  8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

  年初预算为1.31万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

  9、卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

  年初预算为1.37万元,支出决算为1.37万元。

  10、卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

  年初预算为11.62万元,支出决算为11.62万元。

  11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算为16.4万元,支出决算为16.4万元,决算数与年初预算数持平。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年度财政拨款基本支出381.88万元,其中:

  人员经费258.46万元,占基本支出的68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险等。

  公用经费123.42万元,占基本支出的32%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修费、其他交通费用等。

  七、政府性基金预算收入支出决算情况

  2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

  九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为1.02万元,支出决算为0万元,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

  公务接待费支出预算为1.02万元,支出决算为0万元。

  公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……。

  公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

  ……支出XXXX万元,主要用于………

  2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,无接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,XXXX(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元,主要是……支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  十、365体育博彩:机关运行经费支出说明

  本部门2024年度机关运行经费支出123.42万元,比上年决算数减少58.75万元,减少32%。主要原因是:培训费用支出减少。

  十一、一般性支出情况说明

  2024年本部门开支会议费0.42万元,用于召开机关各类会议,人数23人,;开支培训费1.5万元,用于开展全县单位人员培训,人数60多人,内容为单位人员培训开支;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是……。

  十二、365体育博彩:政府采购支出说明

  本部门2024年度政府采购支出总额4.25万元,其中:政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.25万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额4.25万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

  十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十四、365体育博彩:2024年度绩效评价情况的说明

  (1)绩效管理评价工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目个,二级项目个,共涉及资金万元,占一般公共预算项目支出总额的%。组织对岳阳县委党校等1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出540.94 万元。从评价情况来看,单位运行情况良好。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

  XXX 项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX 分。项目全年预算数为XX 万元,执行数为XX 万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

  XXX 项目绩效自评综述:……。

  (3)部门评价项目绩效评价结果。

  部门评价项目数量3个以内的,至少将1 个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3 个的,至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

  (绩效评价报告必须作为附件上传)

  第四部分

  名词解释

  一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分

  附件

  1、2024年部门决算公开表格

  2、2024年度部门整体支出绩效评价报告

县委党校2024年部门决算公开表.xlsx