一、2025年预算支出安排的内容
(一)人员经费:工资、规范性津补贴及绩效工资按照人社部门核定标准安排;按平均17000元/年/人的标准安排年终绩效考核奖励资金,财政预算安排口径不变;退休人员生活补贴纳入社会化发放,财政预算安排口径不变。
(二)公用经费
1.商品和服务支出:实行定员定额,按照12000元/人进行安排。
2.公车改革经费:严格按公车改革政策要求,按照车改办审核的对象和标准安排车补经费,未纳入车改单位经费安排标准不变。
3.专项资金:除基本民生和上级有明确政策性要求的专项资金外,其余所有专项资金按零基预算改革要求安排。
(三)社会保障缴费:根据岳阳县人民政府办公室《365体育博彩:做好机关事业单位工作人员和城乡居民社会保险征管职责划转工作的通知》(岳县政办函〔2018〕123号)的有关规定,行政事业单位养老金、医保金、工伤保险、失业保险划转税务部门征管,职业年金仍由事业养老中心征管,财政安排口径不变。具体为:养老保险金按按基本工资加规范性津补贴的24%征收,其中:财政安排16%,个人负担8%;职业年金全额预算单位按基本工资加规范性津补贴的12%征收(单位部分8%上解县财政、个人负担部分4%上解人社局);医保金按基本工资加规范性津补贴(绩效工资)的10.5%征收,其中财政安排8.5%,个人负担2%;工伤保险按基本工资加规范性津补贴的1%安排。
(四)住房公积金:按基本工资加规范性津补贴(绩效工资)的12%安排。
(五)非税收入管理
所有非税收入全部纳入预算管理,实行综合预算,凡未编报年度预算计划的非税收入原则上全部收缴财政,不安排给单位使用。
二、2025年收入计划
2025年一般公共财政预算收入计划3720万元,增长2.7%,其中一般公共预算地方收入457万元,增长10.2%,上级补助收入3263万元,增长7.5%。
2025年可用财力计划
2025年可用财力计划为3720万元,比2024年预算增加100万元。
1.地方一般公共预算收入财力457万元,增加财力52万元。其中:税收收入增加财力46万元;非税收入增加财力6万元。
2.上级补助收入3263万元,同比2024年计划增加可用财力 48万元。具体情况是:
(1)均衡性转移支付899万元,增加35万元。
(2)基数补贴44.94万元,增加0万元。
(3)村级组织运转经费(包括村干部养老保险)283万元,增加9万元。
(4)税改转移支付65.94万元,增加0万元。
(5)工资转移支付41.19万元,增加0万元。
(6)财力性转移支付80.2万元,增加0万元。
(7)体制补助81.28万元,增加0万元。
(8)县财政负担医保金2.2万元,增加0万元。
(9)上划中央两税返还28万元,增加0万元。
(10)专项指标1055万元,增加0万元。
(11)其他收入682.25万元,增加12万元。
3、上年结余0万元。
2025年支出计划
2025年安排一般公共预算支出支出3662.4万元,增加187.6万元。
支出按功能科目分类安排情况是:
(一)一般公共服务支出
1、政府机关支出1915.6万元。其中:人员经费1297.6万元,包括工资津补贴937.6万元,社保缴费252万元(养老、医保、工伤单位部分),住房公积金108万元(单位部分)。工作经费支出100万元。办公经费实行定员定额,按8000元/人,90人,共72万元;专项经费446万元,分别是:乡村振兴200万元,其他部门运转专项246万元。
2、人大事务支出10万元。
3、政协事务支出5万元。
4、统计事务支出2万元。
5、税收事务支出3万元。
6、纪检监察事务支出10万元。
7、市场监督事务支出10万元。
8、组织事务支出20万元。
9、宣传事务支出20万元。
10、其他一般公共服务支出50万元。
(二)国防支出5万元 :武装专项经费5万元。
(三)公共安全支出25万元:派出所专项10万元,司法所 专项5万元,强制隔离戒毒5万元,其他公共安全5万元。
(四)教育支出20万元:其他教育支出 20万元。
(五)文化旅游体育与传媒支出20万元:其他文化旅游体育与传媒支出20万元
(六)社会保障就业支出150.4万元。
人力资源和社会保障管理事务40万元,财政对社会保险基金的补助50万元,抚恤20万元,其他社会保障和就业支出40.4万元。
(七)卫生健康支出20万元。
乡镇卫生院10万元,突发公共卫生应急经费10万元。
(八)节能环保支出110万元。
村级环境卫生经费110万元。
(九)城乡社区事务支出180万元。
集镇环境卫生整治50万元,其他城乡社区支出130万元。
(九)农林水支出760万元:
1、林地20万元:复垦复绿专项20万元。
2、水利100万元:农村水利建设专项100 万元。
3、林业站森林防火专项经费10万元。
4、农村综合改革107万元;村级运转经费283万元;美丽乡村支出200万元。
5、乡村振兴20万元。
6、集体经济发展20万元。
(十)交通运输支出80万元:道路维护支出80万元。
(十一)商业服务业等支出10万元:其他商业服务业等支出10万元。
(十二)住房保障支出120万元:保障性安居工程支出100万元。
(十四)灾害防治及应急管理支出45万元:自然灾害救灾及恢复重建支出45万元。
(十五)预备费20万元。按预算法要求安排预备费20万元。
一般公共预算平衡情况
2025年全镇可用财力计划3720万元;2025年一般公共预算支出3611万元,上解支出109万元,全镇财政总支出3720万元;收支平衡。