目 录
第一部分岳阳县医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳县医疗保障局概况
一、部门职责
(一)职能职责
(1)贯彻执行国家、省、市医疗保障工作方针政策和法律法规,落实医疗保障(医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等)政策,并组织实施和监督检查。
(2)执行全县医疗保障基金预算,实施医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督强化全县医疗保障基金运行管理。
(3)组织全县医疗保障筹资,落实医疗保障(医疗保险、生育保险、医疗救助等)待遇。
(4)贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支付标准。
(5)监督管理全县医疗机构药品、医用耗材的集中采购工作,受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。
(6)推进医疗保障基金支付方式改革。实施全县定点医药机构协议管理和支付管理,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。落实医疗保障信用评价体系。
(7)负责全县医疗保障经办管理,参与公共服务体系建设。落实异地就医管理、费用结算和医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。
(8)负责规划实施全县医疗保障信息化建设,组织开展医疗保障大数据管理和应用。
(9)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(10)完成县委县政府交办的其他任务。
(11)职能转变。贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,不断提高医疗保障水平,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
(12)有关职责分工。与县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
岳阳县医疗保障局内设办公室、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股、规划财务股、信息与法规股、人事股等七个股室,下辖事务中心、稽核中心两个二级机构。全系统共有干部职工43人(其中离退休5人),党员30人,大专及其以上学历37人,副科级及其以上干部5人。
(二)决算单位构成。
岳阳县医疗保障局2019年部门决算所属二级机构财务未独立,因此公开单位构成包括局机关决算。
第二部分 岳阳县医疗保障局2019年度部门决算表(见附表)
第三部分 岳阳县医疗保障局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计506.73万元,与2018年相比,本单位2019年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。主要原因是机构改革新组建单位。
二、收入决算情况说明
本年收入合计471.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入431.54万元,占91.52%。其他收入40万元,占8.48%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计471.73万元,其中:基本支出417.66万元,占88.54%。项目支出54.07万元,占11.46%。本单位2019年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计466.73万元,无2018年相比,主要原因是机构改革新组建单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出466.73万元,占本年支出合计的98.94%。与2018年度相比,本单位2019年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。主要原因是机构改革新组建单位。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出466.73万元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出466.73万元,占100%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为466.73万元,完成年初预算的0%。其中:
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为412.66万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革新组建单位,无年初预算。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为54.07万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革新组建单位,无年初预算。 &nbs