
| 表1 | |||||||||||
| 岳阳县2017-度部门收支预算总表 | |||||||||||
| 单位名称:岳阳县交警大队 | 单位:万元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 项 目 | 2017-预算数 | 项 目 | 2017-预算数 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 |
| 一、财政拨款 | 1664.6 | 201一般公共服务支出 | 0.0 | ||||||||
| (一)公共财政拨款 | 1664.6 | 203国防支出 | 0.0 | ||||||||
| 1、经费拨款 | 664.6 | 204公共安全支出 | 1664.6 | 1,664.6 | |||||||
| 2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 1000.0 | 205教育支出 | 0.0 | ||||||||
| (1)专项收入 | 206科学技术支出 | 0.0 | |||||||||
| (2)行政事业性收费收入 | 207文化体育与传媒支出 | 0.0 | |||||||||
| (3)罚没收入 | 208社会保障和就业支出 | 0.0 | |||||||||
| (4)国有资源有偿使用收入 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 0.0 | |||||||||
| (5)其他收入 | 211节能环保支出 | 0.0 | |||||||||
| (二)政府性基金拨款 | 212城乡社区支出 | 0.0 | |||||||||
| (三)国有资本经营预算拨款 | 213农林水支出 | 0.0 | |||||||||
| 二、事业单位经营收入 | 214交通运输支出 | 0.0 | |||||||||
| 三、上级补助收入 | 215资源勘探信息等支出 | 0.0 | |||||||||
| 四、附属单位缴款 | 216商业服务业等支出 | 0.0 | |||||||||
| 五、其他收入 | 217金融支出 | 0.0 | |||||||||
| 六、上-结余收入 | 219援助其他地区支出 | 0.0 | |||||||||
| 1、公共财政拨款 | 220国土海洋气象等支出 | 0.0 | |||||||||
| 2、政府性基金拨款 | 221住房保障支出 | 0.0 | |||||||||
| 3、国有资本经营预算拨款 | 222粮油物资储备支出 | 0.0 | |||||||||
| 4.其他收入结转 | 229其他支出 | 0.0 | |||||||||
| 收入总计 | 1664.6 | 支出总计 | 1664.6 | 1664.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 表2 | ||||||||||||||
| 岳阳县2017-度部门预算支出明细表 | ||||||||||||||
| 单位名称: | 岳阳县交警大队 | 单元:万元 | ||||||||||||
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金收入来源 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | ||||||||||
| 合计 | 财政拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 | ||||||||
| 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 合计 | 1664.6 | 1664.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |
| 一、基本支出 | 1426.6 | 1426.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 209 | 209 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||
| 津贴补贴 | 140 | 140 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 奖金 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 绩效工资 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 伙食补助费 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139 | 139 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 职业-金缴费 | 55.6 | 55.6 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 其他社会保障缴费 | 3 | 3 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 其他工资福利支出 | 345 | 345 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 商品和服务支出 | 办公费 | 50 | 50 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||
| 印刷费 | 10 | 10 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 水费 | 13 | 13 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 电费 | 27 | 27 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 邮电费 | 9 | 9 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 物业管理费 | 8 | 8 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 公务车运行维护费 | 105 | 105 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 其他交通费 | 1 | 1 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 差旅费 | 12 | 12 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 维修费 | 32 | 32 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 会议费 | 10 | 10 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 劳务费 | 3 | 3 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 培训费 | 2 | 2 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 公务接待费 | 22 | 22 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 工会经费 | 18 | 18 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 福利费 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 其他商品和服务支出 | 155 | 155 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 退休费 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 离退休津补贴 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 抚恤金 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 生活补助 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 住房公积金 | 55 | 55 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 遗属费 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 医疗费 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 3 | 3 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 二、项目支出 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |
| 专项商品和服务支出 | 238 | 238 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 对企事业单位的补贴 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 债务还本付息支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 基本建设支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 其他资本性支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 三、经营支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 四、对附属单位补助支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 五、上缴上级支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 表3 | ||||
| 岳阳县2017-度财政拨款“三公”经费预算表 | ||||
| 单位名称:岳阳县交警大队 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 2017-预算数合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、支出合计 | 127 | 127 | 0 | 0 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 | |||
| 2、公务接待费 | 22 | 22 | ||
| 3、公务用车费 | 105 | 105 | 0 | 0 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 90 | 90 | ||
| (2)公务用车购置 | 15 | 15 | ||
| 二、相关统计数 | ||||
| 1.因公出国(境)团组数(个) | ||||
| 2.因公出国(境)人数(人) | ||||
| 3.公务用车购置数(辆) | 2 | |||
| 4.公务用车保有量(辆) | 14 | |||
| 5.公务接待批次(批) | 259 | |||
| 6.公务接待人数(人) | 1036 | |||
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 | ||||
| 备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 岳阳县交警大队2017-部门预算公开说明 一、部门基本概况 (一)主要职能 1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划,对道路交通事故现场进行勘察,认定事故责任,依法进行调处。 2、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等; 3、负责机动车驾驶证的核发、补发,并负责机动车驾驶员科目一考试; 4、面向社会,面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传; 5、负责交警部门科技设施的管理、维护工作; 6、负责道路的巡逻,纠正交通违法行为,维护交通秩序,处理突发事件,配合开展警卫工作。 (二)机构设置 我大队共有内设股所队16个:内务中队、法制中队、行装中队、科技所、处罚中队、农管中队、城关中队、新墙中队、公田中队、新开中队、122中队、秩序中队、客管中队、快处快赔、车管所、驾管所。 二、收支总体情况 (一)收入预算,2017--初预算数1664.6万元,其中,公共预算拨款664.6万元,纳入预算管理的非税收入拨款1000万元。 (二)支出预算,2017--初预算数1664.6万元,基本支出1426.6万元,包括一般商品和服务支出、工资福利支出以及对个人和家庭的补助等各项支出。项目支出238万元,用于大队及各中队办公场所的维护与改进以及红绿灯、电子卡口的维护和改造。 三、-度机关运行经费预算情况 2017-一般公共预算拨款支出1426.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等常公用经费。其中,人员经费891.6万元,主要用于在职人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等;常公用经费48万元,用于机关常维护工作,如水电、物业环卫等方面的支出。 四、政府采购情况 2017-一般公共预算财政拨款政府采购合计约85万元,主要是货物类支出,用于办公设备、耗材采购、机关后勤维护支出采购等,严格按照政府采购相关制度规定,签合同、按流程、分步骤,在预算计划内实施。 五、“三公”经费预算 2017-“三公”经费支出合计127万元,其中:因公出国(境)费支出预算金额0万元,大队无出国(境)费用产生;公务接待费22万元,公务用车购置及运行费105万元,其中,公务用车购置费15万元(大队今-预计将购入两台新能源巡逻车),公务用车运行费90万元。 六、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 | ||||