
2016年预算收支总表、明细表、三公经费预算表
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02表 |
| 2016-部门预算收支总表 |
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单位:元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2016-预算数 |
项 目 |
2016-预算数 |
| 一、公共财政拨款(补助) |
1,937,721.94 |
一、基本支出 |
1,437,721.94 |
| 1、经费拨款 |
1,937,721.94 |
1、工资福利支出 |
1,154,249.46 |
| 2、纳入预算管理的非税收入拔款 |
0.00 |
2、一般商品和服务支出 |
182,000.00 |
| (1)专项收入 |
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3、对个人和家庭的补助 |
101,472.48 |
| (2)行政事业性收费收入 |
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二、项目支出 |
500,000.00 |
| (3)罚没收入 |
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1、专项商品和服务支出 |
500,000.00 |
| (4)国有资源(资产)有偿使用收入 |
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2、对企事业单位的补贴 |
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| (5)其他收入 |
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3、债务还本付息支出 |
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| 二、纳入财政专户管理的非税收入拔款 |
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4、基本建设支出 |
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| 三、政府性基金拨款 |
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5、其他资本性支出 |
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| 四、事业单位经营收入 |
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6、其他支出 |
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| 五、上级补助收入 |
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三、事业单位经营支出 |
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| 六、附属单位缴款 |
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四、对附属单位补助支出 |
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| 七、其他收入 |
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五、上缴上级支出 |
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| 八、上-结余 |
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| 收 入 总 计 |
1,937,721.94 |
支 出 总 计 |
1,937,721.94 |
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03表 |
| 2016-部门预算支出明细表 |
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单位:万元 |
| 经济科目 |
项目名称/科目 |
项目内容 |
资金来源 |
其中:政府采购金额 |
附:一般预算拨款(补助) 拨付方式 |
| 合计 |
当-财力 |
上-结转 |
| 一般预算拨款(补助) |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
合计 |
下单位 |
审批专款 |
财政代扣 |
| 小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
| 合计 |
1937722 |
1937722 |
1937722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1629076 |
0 |
308645 |
| 工资福利支出 |
基本工资 |
基本工资 |
|
467304 |
467304 |
467304 |
|
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467304 |
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| 津贴补贴/绩效工资 |
规范性公务员津补贴 |
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378300 |
378300 |
378300 |
|
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|
|
|
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|
|
378300 |
|
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| 特殊岗位津贴 |
|
0 |
0 |
|
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| 乡镇工作补贴 |
|
0 |
0 |
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| 绩效工资/其他津补贴 |
|
0 |
0 |
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| 社会保障缴费 |
养老保险 |
|
169120.8 |
169120.8 |
169121 |
|
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|
|
|
|
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|
|
|
169121 |
| 医疗保险 |
|
59192.28 |
59192.28 |
59192 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59192 |
| 生育保险 |
|
4228.02 |
4228.02 |
4228 |
|
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|
|
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|
|
|
4228 |
| 残疾人保障金 |
|
0 |
0 |
0 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 工伤保险 |
|
8456.04 |
8456.04 |
8456 |
|
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|
|
|
|
|
|
8456 |
| 职业-金 |
|
67648.32 |
67648.32 |
67648 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
67648 |
| 其他社保保障费 |
|
0 |
0 |
|
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|
|
|
|
|
| 其他工资福利支出 |
|
0 |
0 |
|
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|
| 一般商品和服务支出(标准) |
办公费 |
|
19000 |
19000 |
19000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19000 |
|
|
| 印刷费 |
|
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20000 |
|
|
| 水费 |
|
5200 |
5200 |
5200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5200 |
|
|
| 电费 |
|
21000 |
21000 |
21000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21000 |
|
|
| 邮电费 |
|
21000 |
21000 |
21000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21000 |
|
|
| 物业管理费 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 公务用运行维护费 |
|
50000 |
50000 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50000 |
|
|
| 其他交通费 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 差旅费 |
|
15000 |
15000 |
15000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15000 |
|
|
| 维修费 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 会议费 |
|
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20000 |
|
|
| 劳务费 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 培训费 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 公务接待费 |
|
10800 |
10800 |
10800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10800 |
|
|
| 工会经费 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 福利费 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 其他一般商品和服务支出 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 对个人和家庭的补助 |
离休费 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 退休费 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 离退休津补贴 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 医疗费 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 助学金 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 住房公积金 |
|
101472.5 |
101472.5 |
101472 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101472 |
|
|
| 遗属费 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 奖励金 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 老干费 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 其他对个人和家庭的补助 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 专项商品和服务支出(非标准) |
具体项目名称 |
办公费 |
|
30000 |
30000 |
30000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30000 |
|
|
| 具体项目名称 |
印刷费 |
|
50000 |
50000 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50000 |
|
|
| 具体项目名称 |
手续费 |
|
25800 |
25800 |
25800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25800 |
|
|
| 具体项目名称 |
水费 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具体项目名称 |
电费 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具体项目名称 |
物业管理费 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具体项目名称 |
交通费 |
|
100000 |
100000 |
100000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100000 |
|
|
| 具体项目名称 |
差旅费 |
|
50000 |
50000 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50000 |
|
|
| 具体项目名称 |
租赁费 |
|
35000 |
35000 |
35000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35000 |
|
|
| 具体项目名称 |
会议费 |
|
100000 |
100000 |
100000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100000 |
|
|
| 具体项目名称 |
培训费 |
|
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20000 |
|
|
| 具体项目名称 |
招待费 |
|
89200 |
89200 |
89200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89200 |
|
|
| 具体项目名称 |
专用材料费 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具体项目名称 |
被装购置费 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具体项目名称 |
取暖费 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具体项目名称 |
劳务费 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具体项目名称 |
办案费 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具体项目名称 |
非税收入征收成本 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具体项目名称 |
其他商品和服务支出 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 对企事业单位的补贴 |
具体项目名称 |
企业政策性补贴 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具体项目名称 |
事业单位补贴 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具体项目名称 |
财政贴息 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具体项目名称 |
其他 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 债务利息支出 |
具体项目名称 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 债务还本支出 |
具体项目名称 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 资本性支出 |
具体项目名称 |
房屋建筑物购建 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具体项目名称 |
基础设施建设 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具体项目名称 |
大型修缮 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具体项目名称 |
办公设备购置 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具体项目名称 |
专用设备购置 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具体项目名称 |
公务用车购置 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具体项目名称 |
其他交通工具购置 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具体项目名称 |
信息网络购建 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具体项目名称 |
其他资本性支出 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 其他支出 |
具体项目名称 |
预备费 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具体项目名称 |
预留 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具体项目名称 |
上-结转项目支出 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具体项目名称 |
其他支出 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 经营支出 |
具体项目名称 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 对附属单位补助支出 |
对附属单位补助支出 |
对附属单位补助支出 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 上缴上级支出 |
上缴上级支出 |
上缴上级支出 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
03表 |
| 2016-部门“三公”经费预算表 |
| |
|
单位:元 |
| 项目 |
2016-预算数 |
备注 |
| 合计 |
200000 |
|
| 一、因公出国(境)费用 |
|
|
| 其中:1、基本支出 |
|
|
| 2、项目支出 |
|
|
| 二、公务接待费 |
100000 |
|
| 其中:1、基本支出 |
10800 |
|
| 2、项目支出 |
89200 |
|
| 三、公务用车费 |
100000 |
|
| 其中: 1、公务用车运行维护费 |
100000 |
|
| (1)基本支出 |
50000 |
|
| (2)项目支出 |
50000 |
|
| 2、公务用车购置 |
|
|
| (1)基本支出 |
|
|
| (2)项目支出 |
|
|
| |
|
|