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岳阳县2016年度发改局“三公”经费预算情况表
来源:县发展和改革局   2016-05-05 00:00
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岳阳县2016-度发改局“三公”经费预算情况表
                                                            单位:万元
项      目 2016-预算数
一、支出合计 37.8
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 19.2
3、公务用车费 18.6
其中:(1)公务用车运行维护费 18.6
      (2)公务用车购置  
二、相关统计数  
1.因公出国(境)团组数(个)  
2.因公出国(境)人数(人)  
3.公务用车购置数(辆)  
4.公务用车保有量(辆) 4
5.公务接待批次(批) 96
6.公务接待人数(人) 854
三、“三公”经费增减变化原因等说明 2016-“三公”经费预算支出合计37.8万元,比上-公开决算数略有增加,原因是每-物价上涨,公务接待费用支出可能会高点,但尽量会做到压缩,公务用车4辆, 严格执行“八项规定”,控制开支。
备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。
  3、注明因公出国(境)团组数和人数;当-公务用车购置数和保有量;
  4、注明公务接待批次和人数。
  5、请对“三公”经费增减变化原因等进行说明。