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2016年岳阳县渔政局单位决算表
来源:县渔政局   2017-05-25 00:00
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                      表1
岳阳县2016-度部门收支决算总表
单位名称:                   单位:万元
收 入 支 出
项 目 2016-决算数 项 目 2016-决算数 公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上-结转
一、财政拨款 955.3 201一般公共服务支出 0.0                
(一)公共财政拨款 955.3 203国防支出 0.0                
1、经费拨款 955.3 204公共安全支出 0.0                
2、纳入预算管理的非税收入拔款 0.0 205教育支出 0.0                
(1)专项收入   206科学技术支出 0.0                
(2)行政事业性收费收入   207文化体育与传媒支出 0.0                
(3)罚没收入   208社会保障和就业支出 0.0                
(4)国有资源有偿使用收入   210医疗卫生与计划生育支出 0.0                
(5)其他收入   211节能环保支出 0.0                
(二)政府性基金拨款   212城乡社区支出 0.0                
(三)国有资本经营预算拨款   213农林水支出 1342.4 955.3           387.1  
二、事业单位经营收入   214交通运输支出 0.0                
三、上级补助收入   215资源勘探信息等支出 0.0                
四、附属单位缴款   216商业服务业等支出 0.0                
五、其他收入 387.1 217金融支出 0.0                
六、上-结余收入   219援助其他地区支出 0.0                
1、公共财政拨款   220国土海洋气象等支出 0.0                
2、政府性基金拨款   221住房保障支出 0.0                
3、国有资本经营预算拨款   222粮油物资储备支出 0.0                
4.其他收入结转   229其他支出 0.0                
收入总计 1342.4 支出总计 1342.4 955.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 387.1 0.0
                       
                       
                            表2
岳阳县2016-度部门决算支出明细表
单位名称:                       单元:万元
经济科目 项目名称/科目 资金收入来源 支出功能科目编码 支出功能科目项级名称
合计 财政拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上-结转
公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
合计 1342.4 955.3 0 0 0 0 0 387.1 0 213 21301 2130110 执法监管
一、基本支出 806.8 610.3 0 0 0 0 0 196.5 0 213 21301 2130110 执法监管
工资福利支出 基本工资 289.7 289.7               213 21301 2130110 执法监管
津贴补贴 211.8 211.8               213 21301 2130110 执法监管
奖金 0                 213 21301 2130110 执法监管
绩效工资 33.8             33.8   213 21301 2130110 执法监管
伙食补助费 16.5             16.5   213 21301 2130110 执法监管
机关事业单位基本养老保险缴费 4.5 4.5               213 21301 2130110 执法监管
职业-金缴费 0                 213 21301 2130110 执法监管
其他社会保障缴费 4.5             4.5   213 21301 2130110 执法监管
其他工资福利支出 7.3 1.5           5.8   213 21301 2130110 执法监管
商品和服务支出 办公费 23.8 12.8           11   213 21301 2130110 执法监管
印刷费 4.3 2.4           1.9   213 21301 2130110 执法监管
手续费 0.2 0.2               213 21301 2130110 执法监管
水费 1.3 1.3               213 21301 2130110 执法监管
电费 4.7 4.7               213 21301 2130110 执法监管
邮电费 7.6 7.6               213 21301 2130110 执法监管
物业管理费 3.6 3.6               213 21301 2130110 执法监管
公务车运行维护费 7.3 1.1           6.2   213 21301 2130110 执法监管
其他交通费 10.4             10.4   213 21301 2130110 执法监管
差旅费 8.3 8.3               213 21301 2130110 执法监管
维修费 19.3             19.3   213 21301 2130110 执法监管
会议费 3.6 3.6               213 21301 2130110 执法监管
劳务费 16.1 0.7           15.4   213 21301 2130110 执法监管
培训费 1 1               213 21301 2130110 执法监管
公务接待费 8 3.8           4.2   213 21301 2130110 执法监管
工会经费 3.9 3.9               213 21301 2130110 执法监管
福利费 0.1 0.1               213 21301 2130110 执法监管
其他商品和服务支出 1.4 0.6           0.8   213 21301 2130110 执法监管
对个人和家庭的补助 离休费 5.5             5.5   213 21301 2130110 执法监管
退休费 59.5             59.5   213 21301 2130110 执法监管
离退休津补贴 0                 213 21301 2130110 执法监管
抚恤金 0.5 0.5               213 21301 2130110 执法监管
生活补助 0.4 0.4               213 21301 2130110 执法监管
住房公积金 45.5 45.5               213 21301 2130110 执法监管
遗属费 0                 213 21301 2130110 执法监管
救济费 0.9             0.9   213 21301 2130110 执法监管
医疗费 0                 213 21301 2130110 执法监管
其他对个人和家庭的补助 1.5 0.7           0.8   213 21301 2130110 执法监管
二、项目支出 535.6 345 0 0 0 0 0 190.6 0 213 21301 2130110 执法监管
专项商品和服务支出 406.9 305           101.9   213 21301 2130110 执法监管
对企事业单位的补贴 8.7             8.7   213 21301 2130110 执法监管
债务还本付息支出 0                        
基本建设支出 0                        
其他资本性支出 120 40           80   213 21301 2130110 执法监管
三、经营支出 0                        
四、对附属单位补助支出 0                        
五、上缴上级支出 0                        
 
        表3
岳阳县2016-度财政拨款“三公”经费决算表
单位名称:       单位:万元
项 目 2016-决算数合计 公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
一、支出合计 15.26 15.26 0 0
1、因公出国(境)费用 0      
2、公务接待费 7.96 7.96    
3、公务用车费 7.3 7.3 0 0
其中:(1)公务用车运行维护费 7.3 7.3    
(2)公务用车购置 0      
二、相关统计数        
1.因公出国(境)团组数(个)        
2.因公出国(境)人数(人)        
3.公务用车购置数(辆)        
4.公务用车保有量(辆) 1 1    
5.公务接待批次(批) 130 130    
6.公务接待人数(人) 996 996    
三、“三公”经费增减变化原因等说明        
备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。