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归档时间:2024-01-10
2022年度岳阳县林业局部门决算
来源:县林业局   2023-08-18 10:57
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  目     录

  第一部分 岳阳县林业局概况

  一、部门职责

  二、机构设置及决算单位构成

  第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算收入支出决算情况

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  十、365体育博彩:机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、365体育博彩:政府采购支出说明

  十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明

  十四、365体育博彩:2022年度绩效评价情况的说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 附件

  第一部分

  岳阳县林业局部门概况

  一、 部门职责

  (一) 负责全县林业及其生态保护修复的监督管理;拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。

  (二) 组织林业生态保护修复和造林绿化工作。

  (三) 承担森林、湿地资源保护发展监督管理的责任。 

  (四)负责监督管理石漠化防治工作。

  (五) 负责陆生野生动植物资源监督管理。

  (六) 负责监督管理各类自然保护地。

  (七) 负责推进林业改革相关工作,落实农村林业发展,维护林业经营者的合法权益的政策措施,开展退耕还林,负责天然林保护工作。

  (八) 指导开展林业产业工作,拟订林业资源优化配置及木材利用政策,指导生态扶贫相关工作。

  (九)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

  (十) 负责全县森林防火工作。

  (十一)监督管理林业资金和国有资产,按县政府规定权限,审核县级规划内和年度计划内投资项目,组织实施林业生态补偿相关工作。

  (十二) 负责林业科技、教育和外事工作,指导全县林业人才队伍的建设。

  (十三) 完成县委、县人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。岳阳县林业局内设机构包括:办公室(县绿化委员会办公室)、人事股、计财股、法规股(行政审批股)、资源管理股、自然保护地管理股、森林防火股。

  (二)决算单位构成。岳阳县林业局2022年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳县林业局单位本级以及岳阳县林业局二级机构统管。

  第二部分

  部门决算表(见附件)

  第三部分

  2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计9589.78万元。与上年相比,增加4827.43万元,增长102%,主要是因为林长制工作的开展及林业上级专项资金增加。

  二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计9567.53万元,其中:财政拨款收入7409.59万元,占78%;其他收入2157.94万元,占22%。

  三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计9286.03万元,其中:基本支出5501.5万元,占60%;项目支出3784.54万元,占40% 。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计7409.59万元,与上年相比,增加2897.34万元,增长65%,主要是因为林长制工作的开展及林业上级专项资金增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2022年度财政拨款支出7387.25万元,占本年支出合计的80%,与上年相比,财政拨款支出增加2625万元,增长56%,主要是因为林长制工作的开展及林业上级专项资金增加。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2022年度财政拨款支出7387.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出23.94万元,占0.32%;社会保障和就业(类)支出236.77万元,占3.20%;卫生健康(类)支出118.8万元,占1.61%;节能环保(类)支出1181.68万元,占16%;农林水(类)支出5548.17万元,占75.10%;交通运输(类)支出20万元,占0.27%;住房保障(类)支出167.72万元,占2.27%;灾害防治及应急管理(类)支出90.16万元,占1.23%。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2022年度财政拨款支出年初预算数为3400万元,支出决算数为7387.25万元,完成年初预算的118%,其中:

  1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为22.44万元,决算数增加的主要原因是:林长制工作的开展。

  2、一般公共服务(类)财政事务(款)  其他财政事务支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数增加的主要原因是:林长制工作的开展。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为223.63万元,支出决算为223.63万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

  年初预算为2.5万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

  5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

  年初预算为13.97万元,支出决算为10.64万元,完成年初预算的76.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是:有部分其他社会保障支出2023年支付。

  6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

  年初预算为118.8万元,支出决算为118.8万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

  7、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为1144.68万元,决算数增加的主要原因是:林业上级专项资金增加。

  8、节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为37万元,决算数增加的主要原因是:本年列入了林业上级专项资金。

  9、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。

  年初预算为2873.36万元,支出决算为3978.75万元,完成年初预算的138.47%,决算数大于年初预算数的主要原因是:林长制工作的开展。

  10、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为609.89万元,决算数增加的主要原因是:本年列入了林业上级专项资金。

  11、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为3.94万元,决算数增加的主要原因是:本年列入了林业上级专项资金。

  12、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为145.91万元,决算数增加的主要原因是:本年列入了林业上级专项资金。

  13、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数增加的主要原因是:本年列入了林业上级专项资金。

  14、农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为1.89万元,决算数增加的主要原因是:本年列入了林业上级专项资金。

  15、农林水支出(类)林业和草原(款)贷款贴息(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为909万元,决算数增加的主要原因是:本年列入了林业上级专项资金。

  16、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为157.04万元,决算数增加的主要原因是:本年列入了林业上级专项资金。

  17、农林水支出(类)林业和草原(款)其他农林水支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为609.28万元,决算数增加的主要原因是:本年列入了林业上级专项资金。

  18、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数增加的主要原因是:本年林长制工作的开展。 

  19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算为167.73万元,支出决算为167.72万元,完成年初预算的99.99%,决算数基本等于年初预算数。

  20、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为90.16万元,决算数增加的主要原因是: 各乡镇森林防火资金增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度财政拨款基本支出3625.05万元,其中:

  人员经费2941.43万元,占基本支出的81.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各项社保缴费、抚恤费、退休人员补助、其他对个人家庭的补助等。

  公用经费683.62万元,占基本支出的18.86%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修费、工会经费等。

  七、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入22.34万元;年初结转和结余0万元;支出22.34万元,其中基本支出0万元,项目支出22.34万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下: 

  1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为22.34万元,决算数增加的主要原因是:林长制工作的开展。 

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出,2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元;基本支出0万元,项目支出0万元。

  九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为18万元,支出决算为7.18万元,完成预算的39.89%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国(境)费支出,与上年相比减少0万元,减少0%,主要原因是本年和上年均无因公出国(境)费支出。

  公务接待费支出预算为8万元,支出决算为0.59万元,完成预算的7.38%,决算数小于预算数的主要原因是本年严格控制公务接待次数和标准,与上年相比减少13.4万元,减少95.79%,减少的主要原因是严格公务接待制度,尽量食堂用餐。

  公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年无公务用车购置费支出,与上年相比减少0万元,减少0%,不变的主要原因是本单位本年无公务用车购置费支出。

  公务用车运行维护费支出预算为10万元,支出决算为6.59万元,完成预算的65.9%,决算数小于预算数的主要原因是核减了公务用车,与上年相比减少1.37万元,减少17.22%,减少的主要原因是本单位核减了公务用车。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.59万元,占8.22%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.59万元,占91.79%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为0.59万元,全年共接待来访团组12个、来宾80人次,主要是林长制工作,生物多样性调查团队,营造林检查等发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.59万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.59万元,主要是生物多样性查,营造林检查加油支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  十、365体育博彩:机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出0万元(本级和所属单位均为事业单位,按照机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。)

  十一、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费3.82万元,用于召开生物多样性调查、森林防灭火,党建工作会议,人数196人,内容为生物多样性调查、森林防灭火、党建工作;开支培训费8.83万元,用于开展营造林,森林抚育,森林病虫害防治培训,人数600人,内容为营造林,森林抚育,森林病虫害防治讲座;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

  本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  十三、365体育博彩:国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十四、365体育博彩:2022年度绩效评价情况的说明

  (1)绩效管理评价工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金7387.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度林长制等1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金22.34万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

  组织对“森林防火专项”“林长制筹备、建设专项”等二个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出387.66万元,政府性基金预算支出22.34万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,资金安排上严格政策、文件、标准拨付到位。

  组织对岳阳县林业局一个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出7387.25万元,政府性基金预算支出22.34万元。从评价情况来看,财务管理制度健全规范;预决算信息公开,明晰;基础数据和会计资料真实、完整、准确。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。

  森林防火项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全县9万多公顷林地得到保护;二是森林火灾受害率控制在千分之一。发现的主要问题及原因:一是森林防火还可以采用更科学的监测;二是森林防火器械需进一步充足。下一步改进措施:一是加强各县、乡镇紧密联动;二是进一步增强防火器械。

  森林防火项目绩效自评综述:全县9万多公顷林地得到保护,野外违规用火得到控制,森林火灾明显下降,人民群众生命财产和森林资源得到有效保护。年度森林火灾受害率控制在1‰内。经济效益和社会效益不可估量。

  (3)部门评价项目绩效评价结果。

  部门评价项目数量3个以内的,至少将1 个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3 个的,至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

  第四部分

  名词解释

  一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分

  附件

2022年部门决算公开表格.xls

岳阳县林业局2022年整体支出绩效自评告.doc

岳阳县林业局防火项目2022年度专项资金绩效评价自评报告.docx

岳阳县林业局林长制项目2022年度专项资金绩效评价自评报告 -.docx